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白华

职称:教授

研究方向:

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个人简介:

白华,管理学博士,暨南大学管理学院会计学系教授,博士生导师,中国注册会计师协会非执业会员。主要研究审计和内部控制理论,提出内部控制整体职能论。主讲《内部控制理论与实务》课程。

一、论文

1.国资委统一委托审计:理论基础与改进措施.审计研究,20106

2.注册会计师审计委托模式:理论争论与现实选择.财经科学,20112

3.财务报告内部控制:一个悖论.会计研究,20113

4.内部控制、公司治理与风险管理——一个职能论的视角.经济学家,20123

5.论风险导向审计中的“风险”定位——兼论风险管理相关内部审计准则的修订.财贸研究,20124

6.论控制活动.会计研究,201210

7.目标导向的党政主要领导干部同步经济责任审计内容研究.中国审计评论,20142

8.COSO内部控制结构之谜.会计研究,20152

二、著作

1.产权视角的财务基础理论研究.经济科学出版社,2010

2.内部控制整体职能论.经济科学出版社,2015

三、项目

1.财权、财务制度与《企业财务通则》实施(08JA630030.教育部人文社科基金项目

2.多维视域下的内部控制理论与应用研究(12JNKY004.暨南大学宁静致远工程项目

3.基于“经济人假设”的广东科研经费管理体制改革研究(GD14CGL01.广东省社科规划项目

4.风险导向审计实务探索.校企横向项目

5.E流资金安全管理体系研究.校企横向项目

6.基于风险管理理念的内部控制体系建设研究. 校企横向项目

四、获奖

1. 2008年全国MPAcc优秀教学案例奖

2. 2011年中国企业内部控制建设有奖征文一等奖

3. 2011年广东省企业内部控制规范体系有奖征文一等奖